問題已解決
老師,我們公司9月付的房租。當時沒開發(fā)票。10月開具的專票 那我9月賬借:預付賬款 貸:銀行存款 10月賬分錄如何記賬呢?



你好,如果支付的是九月份的借管理費用,應交稅費,應交增值稅進項貸銀行存款。
2022 10/17 15:10

84784963 

2022 10/17 15:11
老師 不是按月繳納的房租。是預付房租。預付10.10-1.10的

郭老師 

2022 10/17 15:12
那在十月份借管理費用、
應交稅費,應交增值稅進項
貸預付賬款
管理費用是一個月的進項,是發(fā)票的稅額。

郭老師 

2022 10/17 15:12
然后每個月需要分攤借管理費用,貸預付賬款。

84784963 

2022 10/17 15:24
好的老師 我明白了。謝謝老師

郭老師 

2022 10/17 15:26
不用客氣,工作愉快。
