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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,9月份,計(jì)提10月份社保,10月份發(fā)現(xiàn)計(jì)提多了,怎么處理會計(jì)分錄啊



你好
這個(gè)要紅沖回去的
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:管理費(fèi)用
2022 10/17 21:27

84785011 

2022 10/17 21:30
如果計(jì)提少了是不是應(yīng)該,借管理費(fèi)用少借的部分? 代貸應(yīng)付職工薪酬啊

王超老師 

2022 10/17 21:33
是的,你的理解是正確的
