問題已解決
本月留抵 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)。賬務(wù)這邊進(jìn)項稅額貸方出現(xiàn)余額2221.81元,這樣對嗎?



不對,你的進(jìn)項借方?jīng)]有金額嗎?
2022 10/18 10:32

郭老師 

2022 10/18 10:32
你認(rèn)證的分錄怎么做的?應(yīng)該是借管理費用,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,進(jìn)項貸銀行存款,還有這一個。

郭老師 

2022 10/18 10:32
然后你的留底再轉(zhuǎn)出未交增值稅,借方有余額才對。
