問題已解決
應(yīng)發(fā)4100,社保個人441.09單位部分社保991.68公積金個人200公司200 如何計提所有分錄



同學(xué)您好,計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的)
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的)
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負(fù)擔(dān)的)
應(yīng)交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的)
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負(fù)擔(dān)的)
貸銀行存款
2022 10/18 10:55

84784985 

2022 10/18 12:59
工會經(jīng)費呢

易 老師 

2022 10/18 15:03
計提的時候, 借:管理費用等科目, 貸:應(yīng)付職工薪酬—工會經(jīng)費。 繳納的時候, 借:應(yīng)付職工薪酬—工會經(jīng)費, 貸:銀行存款。”

84784985 

2022 10/18 15:38
公司要把應(yīng)付轉(zhuǎn)未付差額放那里?

易 老師 

2022 10/18 15:40
同學(xué)您好,營業(yè)外收支處理

84784985 

2022 10/18 15:44
轉(zhuǎn)未付職工薪啊

易 老師 

2022 10/18 18:59
借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)付款
