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應(yīng)發(fā)4100,社保個人441.09單位部分社保991.68公積金個人200公司200 如何計提所有分錄

84784985| 提問時間:2022 10/18 10:32
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
同學(xué)您好,計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
2022 10/18 10:55
84784985
2022 10/18 12:59
工會經(jīng)費呢
易 老師
2022 10/18 15:03
計提的時候, 借:管理費用等科目, 貸:應(yīng)付職工薪酬—工會經(jīng)費。 繳納的時候, 借:應(yīng)付職工薪酬—工會經(jīng)費, 貸:銀行存款。”
84784985
2022 10/18 15:38
公司要把應(yīng)付轉(zhuǎn)未付差額放那里?
易 老師
2022 10/18 15:40
同學(xué)您好,營業(yè)外收支處理
84784985
2022 10/18 15:44
轉(zhuǎn)未付職工薪啊
易 老師
2022 10/18 18:59
借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)付款
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