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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
應(yīng)發(fā)4100,社保個(gè)人441.09單位部分社保991.68公積金個(gè)人200公司200 如何計(jì)提所有分錄



同學(xué)您好,計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的)
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的)
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的)
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的)
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的)
貸銀行存款
2022 10/18 10:55

84784985 

2022 10/18 12:59
工會(huì)經(jīng)費(fèi)呢

易 老師 

2022 10/18 15:03
計(jì)提的時(shí)候, 借:管理費(fèi)用等科目, 貸:應(yīng)付職工薪酬—工會(huì)經(jīng)費(fèi)。 繳納的時(shí)候, 借:應(yīng)付職工薪酬—工會(huì)經(jīng)費(fèi), 貸:銀行存款?!?/div>

84784985 

2022 10/18 15:38
公司要把應(yīng)付轉(zhuǎn)未付差額放那里?

易 老師 

2022 10/18 15:40
同學(xué)您好,營(yíng)業(yè)外收支處理

84784985 

2022 10/18 15:44
轉(zhuǎn)未付職工薪啊

易 老師 

2022 10/18 18:59
借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)付款


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