問題已解決
老師,10月份收到一張員工9月份開的招待費(fèi)普通發(fā)票拿來報銷,這筆費(fèi)用還能做在9月份的賬里嗎?



你好,可以的,可以這么做的。
2022 10/18 12:13

84785011 

2022 10/18 12:14
謝謝!那會計分錄應(yīng)該怎么寫的?

郭老師 

2022 10/18 12:16
借銷售費(fèi)用、招待費(fèi)貸其他應(yīng)付款,
10月
借其他應(yīng)付款貸銀行存款。

84785011 

2022 10/18 12:18
我們是小規(guī)模公司,收到的發(fā)票是電子普通發(fā)票的,開票名稱是餐飲服務(wù),我們需要交稅的嗎?

郭老師 

2022 10/18 12:20
還好,你們單位不需要交稅的。

郭老師 

2022 10/18 12:20
你好,你們單位不需要交稅。

84785011 

2022 10/18 12:21
謝謝!還有員工報銷9月份的快遞費(fèi)做在9月份的賬里,是不是也是做一樣的分錄?

郭老師 

2022 10/18 12:23
對的是的對的是的對的是的。

84785011 

2022 10/18 12:25
老師,我想問下收到的發(fā)票,那我是放在9月份的賬里面做原始憑證還是放在10月報銷的憑證里呢?

郭老師 

2022 10/18 12:29
你好
在
九月份的里面的

84785011 

2022 10/18 12:31
那10月份不需要原始憑證做附件的嗎?

84785011 

2022 10/18 12:32
是不是附公司報銷給員工銀行轉(zhuǎn)賬時的回單就可以了?

郭老師 

2022 10/18 12:35
你銀行回單不就是嗎?
