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問題已解決
老師,當(dāng)月轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄是怎樣的?



借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
2022 10/19 20:12

郭老師 

2022 10/19 20:12
繳納借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅貸銀行存款

84784951 

2022 10/19 20:31
老師,金額應(yīng)該是進(jìn)項(xiàng)減銷項(xiàng)的差額對(duì)么

郭老師 

2022 10/19 20:31
對(duì)的是的銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的差額。

郭老師 

2022 10/19 20:31
這是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的。

84784951 

2022 10/19 20:38
老師所以是借方余額

郭老師 

2022 10/19 20:39
不會(huì)是借方余額的,沒有余額
交稅之前是貸方
交了稅款,沒有余額。

郭老師 

2022 10/19 20:39
沒交稅之前是貸方
交了稅款,沒有余額

84784951 

2022 10/19 20:48
老師當(dāng)月并沒有交,那貸方余額是負(fù)數(shù)對(duì)不對(duì)

郭老師 

2022 10/19 20:49
不對(duì)的,你這屬于留底

84784951 

2022 10/19 20:55
按老師給的分錄,貸方是正數(shù)是對(duì)的

郭老師 

2022 10/19 20:57
對(duì)的是的,然后繳納了之后沒有余額。

84784951 

2022 10/19 20:58
工廠開業(yè)1年多才交增值稅,那我的分錄就在貸方一直累計(jì),到實(shí)際付款時(shí)在放在借方,貸銀行存款對(duì)么

郭老師 

2022 10/19 21:01
你好對(duì)的
是這么做的

84784951 

2022 10/19 21:03
老師,有個(gè)材料是從老板個(gè)人賬戶出去的,但是材料款2萬多廠家開了發(fā)票,我的分錄是借原材料,應(yīng)交稅費(fèi),貸方做什么科目呢

郭老師 

2022 10/19 21:05
你好
其他應(yīng)付款老板。
