問(wèn)題已解決
我做九月的賬,然后在結(jié)賬處自動(dòng)計(jì)提企業(yè)所得稅,然后結(jié)賬導(dǎo)出報(bào)表,在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,因?yàn)樾∥⑵髽I(yè)減免不用交企業(yè)所得稅,現(xiàn)在我的問(wèn)題是我要怎么確認(rèn)計(jì)提的企業(yè)所得稅不是錯(cuò)的(之前都是幾千或一萬(wàn)的企業(yè)所得稅,這個(gè)季度直接計(jì)提了十二萬(wàn)多)?如果計(jì)提沒(méi)有問(wèn)題,那我要怎么處理計(jì)提的這筆企業(yè)所得稅?



同學(xué)你好
借所得稅費(fèi)用
貸應(yīng)交稅費(fèi)所得稅
2022 10/20 15:51

84784977 

2022 10/20 16:16
我重新看了一下,不應(yīng)該按照系統(tǒng)里的計(jì)提,應(yīng)該按照申報(bào)的來(lái)計(jì)提,現(xiàn)在企業(yè)所得稅不用交了,是不是這個(gè)季度的企業(yè)所得稅就不用計(jì)提了

樸老師 

2022 10/20 16:24
同學(xué)你好
這個(gè)都要計(jì)提的哦

84784977 

2022 10/20 16:40
我們這個(gè)季度虧損,要怎么計(jì)提企業(yè)所得稅

樸老師 

2022 10/20 16:46
虧損了不用計(jì)提的
