問題已解決
以前的賬現(xiàn)在調(diào)已經(jīng)年結(jié)了,如何調(diào),比如科目記錯了,費用,往來,如果月結(jié)的直接用本年利潤嗎?還是其它科目



你好,比如科目記錯了,之前錯誤的憑證什么,正確的憑證又應(yīng)當是什么呢???
2022 10/20 20:50

84785005 

2022 10/20 21:01
比如去年有張憑證 借:其它應(yīng)收款-保證金,貸:銀行存款,今年收回,借銀行存款,貸:其它應(yīng)收款。往來直接沖嗎?比如往來掛成費用,跨年的怎么沖

鄒老師 

2022 10/20 21:06
你好,是應(yīng)當計入其他應(yīng)收款借方,錯誤的計入了費用借方,是這個意思嗎??

84785005 

2022 10/20 21:07
對,還有其它往來款

鄒老師 

2022 10/20 21:10
你好,那調(diào)整分錄是
借:其他應(yīng)收款,貸:以前年度損益調(diào)整—某某費用?

84785005 

2022 10/20 21:13
你的意思是以前的就用以前年度損益調(diào)整,上個月的結(jié)轉(zhuǎn)的就用本年利潤嗎

鄒老師 

2022 10/20 21:15
你好
以前年度的,那調(diào)整分錄是
借:其他應(yīng)收款,貸:以前年度損益調(diào)整—某某費用?
然后結(jié)轉(zhuǎn)到 利潤分配——未分配利潤?
當年的,那調(diào)整分錄是
借:其他應(yīng)收款,貸:某某費用?
然后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤?

84785005 

2022 10/20 21:17
往來都是這樣調(diào)嗎,當年的比如1月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益,但是3月要充前面的往來呢

鄒老師 

2022 10/20 21:20
(是針對這個回復有什么疑問嗎)
