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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
前幾個(gè)月做賬支付工資,沒(méi)有做計(jì)提,怎么調(diào)整?會(huì)影響報(bào)表嗎



你好,現(xiàn)在補(bǔ)上就可以當(dāng)借管理費(fèi)用工資等貸應(yīng)付職工薪酬工資。
2022 10/22 09:51

84785003 

2022 10/22 09:52
就是把應(yīng)付職工薪酬貸方金額沖平是嗎

郭老師 

2022 10/22 09:54
對(duì)的是的,支付借應(yīng)付職工薪酬工資,貸銀行存款。

84785003 

2022 10/22 10:01
21年9月還是計(jì)提再支付的,10月開(kāi)始就直接做了支付,沒(méi)有計(jì)提,科目余額-36000,老師,你的意思就是我這個(gè)月補(bǔ)一張:借:管理費(fèi)用-職工薪酬36000,貸:應(yīng)付職工薪酬36000,對(duì)嗎

郭老師 

2022 10/22 10:09
對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的是的。
