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匯算清繳的分錄怎么記錄呢,老師



你好;? 這個是補繳納分錄的? ?
:借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅。繳納此匯算清繳稅款時,分錄如下:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅,貸:銀行存款。調(diào)整未分配利潤,分錄如下:借:利潤分配-未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整。
2022 10/24 09:47

84785002 

2022 10/24 09:49
沒有以前年度損益調(diào)整科目,他屬于什么科目呢,老師,怎么添加呀

meizi老師 

2022 10/24 09:51
?你好;? ?你是不是屬于小企業(yè)會計準(zhǔn)則。? ?

84785002 

2022 10/24 09:51
對的 老師 我該怎么做分錄呢

meizi老師 

2022 10/24 09:53
? 借? ?利潤分配-未分配利潤貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅。繳納此匯算清繳稅款時,分錄如下:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅,貸:銀行存款。?

84785002 

2022 10/24 09:54
顯示資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽不正常

meizi老師 

2022 10/24 09:55
?你好;? 對 ; 有 這個差異金額; 對不對? ?

84785002 

2022 10/24 09:56
是的 老師 我該怎么做呢 就這樣有差額著申報報表嗎

meizi老師 

2022 10/24 09:56
? ?你這個? 稅務(wù)系統(tǒng)里面的報表; 你調(diào)整下期初數(shù)據(jù)在去報即可; 你財務(wù)軟件里面是改不了的??

84785002 

2022 10/24 09:57
老師 不更改 直接這樣報 可以嗎

meizi老師 

2022 10/24 10:02
?你好; 你 勾稽不對的哦; 怕稅務(wù)異常的?

84785002 

2022 10/24 10:03
老師 那我該怎么調(diào)整期初數(shù)據(jù)呢

meizi老師 

2022 10/24 10:07
?你好;? 你? 比如負(fù)債表里面 ;? ?貨幣資金減少 ;? ? 未分配利潤? ? 減少? ;利潤表所得稅費用 和凈利潤都減少了? ?

84785002 

2022 10/24 10:11
老師 只有這個方法嗎

meizi老師 

2022 10/24 10:13
是的; 本身就要按照這個來處理的??

84785002 

2022 10/24 10:13
老師 我是說只能調(diào)報表嗎

meizi老師 

2022 10/24 10:16
?你好;? 調(diào)整報表; 就是的; 是的??

84785002 

2022 10/24 10:17
老師 我直接計入到 借所得稅費用 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 可以嗎

meizi老師 

2022 10/24 10:20
?你好; 不對哈; 這樣會影響22年的利潤表??
