問題已解決
請教一個問題,有沒有這種說法,6月份的增值稅沒有交,現(xiàn)在9月份認證的進項稅額可以抵扣6月份的沒交的增值稅



可以的,可以這么做的,附表二,留抵抵欠里面自己申報不了,需要找你稅務(wù)局
2022 10/24 19:41

84784996 

2022 10/24 19:44
好的,謝謝

郭老師 

2022 10/24 19:45
不用客氣,工作愉快。

請教一個問題,有沒有這種說法,6月份的增值稅沒有交,現(xiàn)在9月份認證的進項稅額可以抵扣6月份的沒交的增值稅
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