問題已解決
小規(guī)模未開票收入需要按收到的款除1.03算銷項收入,然后再乘以0.03算減免稅嗎?



有3%的業(yè)務(wù),含稅的金額和不含稅的是一樣的,比如收到了100,借銀行存款貸,主營業(yè)務(wù)收入100,按照這個100填寫到銷售額里面,就可以到免稅的稅額等于100乘以3%。
2022 10/26 10:15

84784967 

2022 10/26 10:17
上個月做賬的時候按我說的方法算了

84784967 

2022 10/26 10:17
我的會計主管讓我那樣改的

郭老師 

2022 10/26 10:18
你好,主管的這個做法不對的。

郭老師 

2022 10/26 10:18
如果他開了發(fā)票,開的是100,他按照100除以1.03,按照這個來申報的話,比對不通過。

郭老師 

2022 10/26 10:18
對無票收入和開發(fā)票的一樣做就行。

84784967 

2022 10/26 10:20
原先前5個月都是主管按除去1.03算的

84784967 

2022 10/26 10:21
這個月就是按他說的報上了

84784967 

2022 10/26 10:22
主要是只有未開票收入

郭老師 

2022 10/26 10:22
那你賬上怎么做的?

84784967 

2022 10/26 10:22
我下個月不想按他的來可以直接改嗎

郭老師 

2022 10/26 10:25
可以的,可以修改的。

84784967 

2022 10/26 10:33
賬上原先都是按除1.03做的賬,改這個月的話是不是也得把之前的都改了,可是我已經(jīng)報上稅了

郭老師 

2022 10/26 10:36
建議你之前的不要修改了,你一修改的話,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額就不一致了,你只能降稅,分開來做。

郭老師 

2022 10/26 10:36
你只能價稅分開來做,到時候再把你的應(yīng)交稅費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。

84784967 

2022 10/26 10:46
那就是按照她的方法做下去不改了就行吧

郭老師 

2022 10/26 10:51
是的是的,是這么做的。
