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問題已解決

老師,我們公司發(fā)2022年1月開了一張銷項(xiàng)出去了,現(xiàn)在購買方發(fā)現(xiàn)稅號錯了,那我們這邊要怎么處理

84785030| 提問時間:2022 10/26 16:48
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,通知對方退回發(fā)票,然后申請紅沖?
2022 10/26 16:48
84785030
2022 10/26 16:49
不需要對方開紅字申請書對不?
84785030
2022 10/26 16:49
對我們有什么影響嗎?
鄒老師
2022 10/26 16:52
你好,不需要對方開紅字申請書的。 沒什么不良影響啊?
84785030
2022 10/26 17:09
那我們這邊1月已經(jīng)交了稅了,那要做退稅,10月份重開了票要重新申報(bào)嗎?
鄒老師
2022 10/26 17:10
你好,這個過程不涉及退稅。 10月份紅沖,然后開具正確的,這樣10月份就不需要納稅了?
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