問題已解決
老師,我們公司發(fā)2022年1月開了一張銷項(xiàng)出去了,現(xiàn)在購買方發(fā)現(xiàn)稅號錯了,那我們這邊要怎么處理



你好,通知對方退回發(fā)票,然后申請紅沖?
2022 10/26 16:48

84785030 

2022 10/26 16:49
不需要對方開紅字申請書對不?

84785030 

2022 10/26 16:49
對我們有什么影響嗎?

鄒老師 

2022 10/26 16:52
你好,不需要對方開紅字申請書的。
沒什么不良影響啊?

84785030 

2022 10/26 17:09
那我們這邊1月已經(jīng)交了稅了,那要做退稅,10月份重開了票要重新申報(bào)嗎?

鄒老師 

2022 10/26 17:10
你好,這個過程不涉及退稅。
10月份紅沖,然后開具正確的,這樣10月份就不需要納稅了?
