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①老師進項稅假如10萬。銷項稅12萬,月底分錄:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費~未交增值稅對嗎? ②月底看應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅的二級科目余額2萬直接計提附加,不轉(zhuǎn)出增值稅可以嗎,不做①上面的分錄嗎?



你好,學(xué)員,這個可以的
2022 10/28 17:23

①老師進項稅假如10萬。銷項稅12萬,月底分錄:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費~未交增值稅對嗎? ②月底看應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅的二級科目余額2萬直接計提附加,不轉(zhuǎn)出增值稅可以嗎,不做①上面的分錄嗎?
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