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借:銀行存款 貸:預收賬款 應交稅費-應交增值稅銷項
84785039
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提問時間:2022 10/29 13:07
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冉老師
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你好,學員,這個沒問題的
2022 10/29 13:07
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您好老師。開具發(fā)票但未收到款這樣記賬對嗎? 借:應收賬款/預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅 收到貨款記為 借:銀行存款 貸:應收賬款/預收賬款
2423
企業(yè)預收賬款時,涉及的會計分錄:借:銀行存款 貸:預收賬款;確認收入時借:預收賬款;貸:主營業(yè)務收入;應交稅費---應交增值稅(銷項稅額);收到余款時:借:銀行存款;貸:預收賬款。請問:應交稅費必須在確認收入時記錄嗎?例如:預付時:借:銀行存款;貸:預收賬款;應交稅費---應交增值稅(銷項稅額)這樣可以嗎?
1651
銷項大于進項 借:應交稅費-應交增值稅-銷項 貸:應交稅費-應交增值稅-進項 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 進項大于銷項時 借:應交稅費-應交增值稅-銷項 應交稅費-應交增值稅-轉出多交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-進項 這樣結轉對嗎
858
當月銷項大于進項時,分錄,借:銀行存款,貸主營業(yè)務收入,貸應交稅費-應交增值稅-銷項稅,銷項大于進項的稅額,轉到,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸應交稅費-未交增值稅,下月交時,借:應交稅費-未交增值稅,貸銀行存款。這樣分錄是對的嗎
1073
請問銷項和進項的差額,完整的后面分錄要寫成這樣么? 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅) -應交增值稅(進項稅) 貸:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
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