問題已解決
?老師,委外加工費發(fā)生在9月,付款11月,成本結轉9月包含加工費,9月怎么做憑證



紅沖9月成本憑證,再重新做一張正確藍色憑證
2022 11/02 09:21

84784955 

2022 11/02 09:30
本來都是應該在9月份

84784955 

2022 11/02 09:32
只是付款在11月

venus老師 

2022 11/02 09:38
那也要紅沖成本,再在本月確認新的正確的成本

84784955 

2022 11/02 09:46
為什么要紅沖呢

84784955 

2022 11/02 09:48
我在9月份,直接做 借 主營業(yè)務成本 貸 應付賬款
11月的
借 應付帳款 貸 庫存現(xiàn)金
不可以嗎?

venus老師 

2022 11/02 09:48
你實際發(fā)生多少加工費就結轉多少成本呀

84784955 

2022 11/02 10:03
是的
所以說我不用紅沖成本的呀

venus老師 

2022 11/02 10:29
同學你可以在本月做成本沒問題
