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老師,麻煩問一下我們單位收到其他單位給我們單位開具的勞務(wù)費專票,但錢我單位還沒有付給他們,這個應(yīng)該怎么做分錄,最后怎么結(jié)轉(zhuǎn)

84785034| 提問時間:2022 11/02 12:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借主營業(yè)務(wù)成本勞務(wù)成費 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅、進項 貸、應(yīng)付賬款
2022 11/02 12:34
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