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實(shí)務(wù)
問題已解決
分紅一般都是在12月份計提出來,第二年的支付嗎。去年沒有計提分紅,今年支付的時候才不計提,然后資產(chǎn)負(fù)債表中期末未分配利潤-期初數(shù)不等于利潤表中的凈利潤,一般是什么情況完成的



你好,什么時候做都可以的啊,你們一般都是年底分紅嗎?如果是的話,年末可以計提,年底就可以支付。
2022 11/03 09:33

郭老師 

2022 11/03 09:33
只要做了分紅的賬務(wù)處理,勾稽關(guān)系就是不一致,可以忽略。

84784955 

2022 11/03 09:34
我是今年做的,然后資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤金額,不平,正正好差了我今年支付的分紅金額

84784955 

2022 11/03 09:35
先做了計提,然后在支付,這樣有什么辦法能解決勾稽關(guān)系嗎

郭老師 

2022 11/03 09:38
如果你想要勾稽關(guān)系一致的話,你調(diào)整期初余額。

郭老師 

2022 11/03 09:38
未分配利潤和應(yīng)付利潤。

84784955 

2022 11/03 10:01
調(diào)整期初數(shù),是要反結(jié)帳,還是做什么憑證就可以

郭老師 

2022 11/03 10:03
你是軟件做賬的話,找你軟件售后給你修改。
