問題已解決
請問老師,沖掉多計提的工資怎么做分錄?



借應付職工薪酬工資,借管理費用工資負數(shù)
2022 11/03 14:15

84785018 

2022 11/03 14:20
可以借應付職工薪酬,貸管理費用工資嗎?

郭老師 

2022 11/03 14:21
你好,可以的,可以這么做。

84785018 

2022 11/03 14:26
那為什么還要從借方紅沖呢,請教老師,新手不懂。

郭老師 

2022 11/03 14:26
軟件做賬,費用發(fā)生額在借方,如果你那么做的話,你的科目余額表和利潤表不一致,但是利潤表是正確的,不影響你交稅。

84785018 

2022 11/03 14:27
謝謝老師的耐心指導

郭老師 

2022 11/03 14:30
不用客氣,工作愉快。
