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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,下午好! 請(qǐng)問增值稅主表(一般納稅人)第25行:期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù)),這欄本月數(shù)是上個(gè)月的應(yīng)納增值稅金額嗎?



對(duì)的,是的,上一個(gè)月主表里面的應(yīng)補(bǔ)稅款。
2022 11/04 15:14

84785043 

2022 11/04 15:40
嗯嗯,以前月份這個(gè)金額和上個(gè)月應(yīng)納增值稅額都一樣,9月份開始不一樣了。老師,請(qǐng)問什么情況下,期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))這欄金額會(huì)小于上個(gè)月的應(yīng)納增值稅額呢?

郭老師 

2022 11/04 15:42
好,那你之前30藍(lán)和25藍(lán)是不是一樣的,是正常交稅的。

84785043 

2022 11/04 15:44
8月份一樣,9月份開始就不一樣了。稅是正常申報(bào)繳納。為什么會(huì)出現(xiàn)這兩欄不一致呢?

郭老師 

2022 11/04 15:48
你30欄填寫和25藍(lán)是不是一樣。

84785043 

2022 11/04 15:55
9月份不一樣。25欄是自動(dòng)跳出來的,30欄的金額就是我9月份的增值稅額,所以我沒有修改30欄,還是按9月份實(shí)際的增值稅來的。請(qǐng)問這樣有什么影響嗎?

郭老師 

2022 11/04 15:58
很有可能是因?yàn)槟?0欄填寫的不對(duì),它出來的有問題啊。

郭老師 

2022 11/04 15:58
影響交稅了嗎?不影響的話就沒有關(guān)系啊。
