問題已解決
老師好,抵減稅控盤分錄 借 管理費用 貸 現(xiàn)金 借 減免稅稅款 借 管理費用 負數(shù),最后這個減免稅款 怎么結平 無余額



借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,
貸應交稅費應交增值稅減免稅款。
2022 11/07 09:27

84785013 

2022 11/07 09:28
好的 那要是小規(guī)模 最后減免稅款 轉到哪里

郭老師 

2022 11/07 09:30
你好,小規(guī)模的不做減免稅款,直接借應交稅費應交增值稅。

郭老師 

2022 11/07 09:30
借方抵扣了,貸方正好沒有余額。

84785013 

2022 11/07 09:31
好的 謝謝老師

郭老師 

2022 11/07 09:32
不用客氣,工作愉快。
