問題已解決
我們公司是外貿(mào)企業(yè),之前會計把我們公司的出口銷售額填寫到主表7欄(三)免、抵、退辦法出口銷售額那里了,我11月申報的時候是直接改填到11欄(其中:免稅貨物銷售額)這里可以嗎?



您好,這個是可以的,可以
2022 11/09 11:22

84784957 

2022 11/09 11:48
改不了,是年累計數(shù)那里,我現(xiàn)在可以怎么處理?

小鎖老師 

2022 11/09 11:50
改不進去?沒法申報?

84784957 

2022 11/09 12:45
改不了,不改也可以申報,但這樣是不對的

小鎖老師 

2022 11/09 14:03
你這個打印出來,是申報過了?

84784957 

2022 11/09 14:43
這個是上個月的, 11月申報10月的還沒有申報, 我只是給你看,告訴你是這個情況

小鎖老師 

2022 11/09 14:44
你這個月先修改上個月的申報,然后再申報到免稅里邊

84784957 

2022 11/09 14:46
這是整年的數(shù)據(jù)

84784957 

2022 11/09 14:49
不是修改一個月就可以的,要修改要全年每個月修改

小鎖老師 

2022 11/09 14:52
意思每個月你們都填在這里了?

84784957 

2022 11/09 15:13
是的,每個月填在這里

小鎖老師 

2022 11/09 15:14
那先去修改吧,在現(xiàn)場把這些內(nèi)容改了,這樣就行了
