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裝修公司暫估成本并確認了收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本,后期成本差額賬務怎么處理,具體分錄呢



您好,暫估多了沖銷暫估,暫估少了結(jié)轉(zhuǎn)成本
2022 11/10 10:44

84784987 

2022 11/10 10:49
知道沖銷暫估,再按正確金額填寫分錄,但之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本,怎么寫分錄呢

東老師 

2022 11/10 10:50
按照結(jié)轉(zhuǎn)成本做負數(shù)就行

84784987 

2022 11/10 10:50
能發(fā)下暫估多和少,兩種情況下,之前結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,現(xiàn)在要怎么處理呢,具體分錄

東老師 

2022 11/10 10:51
你暫估的具體怎么做的

84784987 

2022 11/10 10:51
裝修公司

東老師 

2022 11/10 10:51
你暫估的具體怎么做的

84784987 

2022 11/10 10:56
借,工程施工-合同成本,貸,應付賬款-暫估。確認收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本是借:銀行存款,貸:工程結(jié)算,借:主營業(yè)務成本,工程施工-合同毛利,貸:主營業(yè)務收入

84784987 

2022 11/10 10:58
如果成本暫估多或少了,除了先重新暫估成本,按正確金額填寫外之前確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄,該怎么做

東老師 

2022 11/10 10:58
把暫估沖了,借,工程施工-合同成本負數(shù),貸,應付賬款-暫估負數(shù)

84784987 

2022 11/10 10:58
先沖銷暫估成本,打錯了

東老師 

2022 11/10 10:58
把暫估沖了,借,工程施工-合同成本負數(shù),貸,應付賬款-暫估負數(shù)

84784987 

2022 11/10 11:00
這個沖銷我知道啊

84784987 

2022 11/10 11:01
我現(xiàn)在問的是之前不是結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎,現(xiàn)在差額怎么做分錄

東老師 

2022 11/10 11:01
你單獨發(fā)給我結(jié)轉(zhuǎn)成本的看看

84784987 

2022 11/10 11:02
確認收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:銀行存款
貸:工程結(jié)算
借:主營業(yè)務成本
工程施工-合同毛利
貸:主營業(yè)務收入

84784987 

2022 11/10 11:03
比如之前暫估成本68,現(xiàn)在實際成本只有60,差額怎么做

84784987 

2022 11/10 11:04
如果之前估小了,現(xiàn)在實際成本大,差額又該怎么做

東老師 

2022 11/10 11:06
你這個成本不能單獨列出來嗎?別和收入做到一起

84784987 

2022 11/10 11:11
我們裝修公司啊,確認收入同時結(jié)轉(zhuǎn)成本啊

84784987 

2022 11/10 11:11
分錄不是這樣嗎

東老師 

2022 11/10 11:15
成本多估了借主營業(yè)務成本負數(shù) 借工程施工合同毛利
成本少轉(zhuǎn)了 借主營業(yè)務成本 貸工程施工合同毛利
