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老師,請問本月只有進項稅沒有銷項,進項稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?還是直接計入待抵扣



借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費-增值稅-進項
借:應交稅費-增值稅-銷項
貸: 應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
后邊的分錄根據(jù)應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額做以下分錄或者相反
借:應交稅費-未交增值稅
貸: 應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022 11/11 09:17

老師,請問本月只有進項稅沒有銷項,進項稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?還是直接計入待抵扣
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