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問題已解決

老師 采購?fù)嘶?收到票 認(rèn)證和沒認(rèn)證分別怎么處理啊 分錄怎么寫

84785001| 提問時間:2022 11/11 09:50
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好 你是哪一方呢??
2022 11/11 09:51
84785001
2022 11/11 09:54
我是采購方呢.
玲老師
2022 11/11 09:58
你好 你沖原來的成本? 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出? 沒抵扣不用轉(zhuǎn)出? 再按正確發(fā)票入賬?
84785001
2022 11/11 10:13
關(guān)于采購?fù)嘶?問題1:沒有抵扣 借:銀行存款 / 應(yīng)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 負(fù)數(shù) 貸:庫存商品 這里 借方應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 負(fù)數(shù) 可以寫成 貸方應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 正數(shù)嗎 問題2:當(dāng)?shù)挚?借:銀行存款 / 應(yīng)收賬款 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 問題3:關(guān)于那個紅字信息表派什么用場 什么情況下 是采購方開還是銷售方開 這個總是搞不明白 開完以后 那個紅字發(fā)票又是誰開 總是搞不清 老師根據(jù)那3個問題分別解答一下把
玲老師
2022 11/11 10:27
1可以?? 2分錄是負(fù)數(shù) 就行? 3有信息表才能開紅字發(fā)票? ?沒認(rèn)證銷售方開 反之采購方開信息表??
84785001
2022 11/11 10:30
老師 問題2 我現(xiàn)在這個分錄 我應(yīng)該寫正數(shù)才對啊 為什么是負(fù)數(shù)啊 還有問題3 沒認(rèn)證 是銷售方開信息表 認(rèn)證是采購方開紅字信息表 這個是為什么啊 是什么思路 開好信息表不是還要開負(fù)數(shù)發(fā)票 那那個負(fù)數(shù)發(fā)票又誰來開呢
玲老師
2022 11/11 10:41
你好 借方負(fù)數(shù)? 這樣處理就行?? 3這是規(guī)定? ?銷售方開紅字發(fā)票?
84785001
2022 11/11 10:48
老師 問題2 采購?fù)嘶亓?我錢變多 庫存商品變少 借:銀行存款 / 應(yīng)收賬款 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 還負(fù)數(shù)的話 不是不對嗎
84785001
2022 11/11 11:04
我那個分錄這樣寫 對不對呢 你說的負(fù)數(shù) 分錄又怎么寫 還是軟件必須要寫什么負(fù)數(shù)嗎
玲老師
2022 11/11 11:15
。采購方退回去是這樣,借庫存商品付出進(jìn)項(xiàng)稅和付出。貸銀行存款負(fù)數(shù)。 銀行存款貸方負(fù)數(shù)不就是借方的意思嗎?或者你直接寫借方正數(shù)都行。
84785001
2022 11/11 14:27
老師,抵扣了再退貨,看到有老師沒用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,而是直接借方進(jìn)項(xiàng)稅負(fù)數(shù),那樣對嗎
玲老師
2022 11/11 14:42
可以的呀,我現(xiàn)在說的就是借方負(fù)數(shù)啊,做帳就這么做。填寫申報表,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出來。
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