問題已解決
你好,老師,委托加工費物資,一直不能當(dāng)月來發(fā)票那需要暫估入賬嗎



你收到了貨才需要暫估
2022 11/11 11:37

84785044 

2022 11/11 11:38
那分錄怎么寫

家權(quán)老師 

2022 11/11 11:41
借:庫存商品
貸:委托加物資

84785044 

2022 11/11 11:45
暫估入賬怎么體現(xiàn)呀

84785044 

2022 11/11 11:46
我先付加工費,是借:委托加工物資,貸:銀行存款;回來貨怎么暫估

家權(quán)老師 

2022 11/11 11:46
在摘要里邊寫明就是了

84785044 

2022 11/11 11:47
那來了發(fā)票,原位紅沖,再做藍字嗎

家權(quán)老師 

2022 11/11 11:48
是的,就是那樣處理的哈

84785044 

2022 11/11 11:49
不對,老師。原材料都是我們的,只是用出給他們加工費

家權(quán)老師 

2022 11/11 11:50
那你委托別人加工計入什么科目?

84785044 

2022 11/11 11:51
我之前做的預(yù)付款里面,也沒暫估,一直不開票,沒法入賬呀,我想著再做暫估這樣行嗎

家權(quán)老師 

2022 11/11 11:52
不開票也要入賬的呀,

84785044 

2022 11/11 11:54
嗯,知道了,那我還走預(yù)付,暫估入賬把,行不

家權(quán)老師 

2022 11/11 11:56
自行把握就是了哈,
