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老師,我們公司因為進項加計抵減多提了,而導致增值稅少繳了,已經更正申報。我現在需要補提增值稅,會計分錄怎樣做,前期多計提的進項加計抵減需要負數沖回嗎。分錄怎樣做



你好,之紅沖之前的,不知道你之前怎么做的,借應交稅費增值稅加計扣除負數
貸營業(yè)外收入負數
借應交稅費增值稅加計扣除
貸應交稅費未交增值稅,
借應交稅費未交增值稅貸銀行存款。
2022 11/13 10:37

老師,我們公司因為進項加計抵減多提了,而導致增值稅少繳了,已經更正申報。我現在需要補提增值稅,會計分錄怎樣做,前期多計提的進項加計抵減需要負數沖回嗎。分錄怎樣做
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