問(wèn)題已解決
老師,我們是小規(guī)模納稅人,這個(gè)是第三季度我們交的稅,其中這里包含了一張發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,10月份收到退回的發(fā)票沖紅我在10月份沖紅了,那我怎么做會(huì)計(jì)分錄,沖紅后的這個(gè)稅款怎么做?



你好;? ? ?你10月紅沖按照你之前開(kāi)票的 分錄做 借貸方不變; 金額負(fù)數(shù)紅沖即可? ?; 沖的稅款可以申請(qǐng)退稅或者以后自動(dòng)抵減的??
2022 11/15 09:38

84784981 

2022 11/15 09:39
這個(gè)是第三季度我交的稅

84784981 

2022 11/15 09:39
怎么做分錄

meizi老師 

2022 11/15 09:39
你之前開(kāi)錯(cuò)誤了當(dāng)月 分錄怎么走的??

84784981 

2022 11/15 09:46
借:應(yīng)收賬款41200,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入40000,貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅1200

meizi老師 

2022 11/15 09:47
?你好;? ? ? 紅沖做:??借:應(yīng)收賬款-41200,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-40000,貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-1200

84784981 

2022 11/15 09:49
不是,我的意思是我截圖給您的這個(gè)稅費(fèi)怎么做分錄

meizi老師 

2022 11/15 09:51
你好;? ? 稅費(fèi)部分紅沖了。 在借方掛著; 你可以申請(qǐng)退稅 后; 做; 借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1200 就平衡了? ?

84784981 

2022 11/15 09:57
那我這個(gè)稅費(fèi):借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅2447.82,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅1023.15,貸:銀行存款3470.97

meizi老師 

2022 11/15 09:59
?你好;? ? 你是繳納的分錄是這樣做的;? 等著退稅了在 做分錄? ?

84784981 

2022 11/15 10:11
我還是不明白意思

meizi老師 

2022 11/15 10:15
你好;? 意思是 你先紅沖分錄 ; 把紅沖分錄。 按照我寫(xiě)的??? 紅沖做:??借:應(yīng)收賬款-41200,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-40000,貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-1200? 來(lái)做賬 ; 后面? ?退稅了在做???做; 借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1200 就平衡了? ??
