問題已解決
老師辛苦了辛苦了辛苦了辛苦了



你好同學(xué),稍等看一下
2022 11/15 17:36

小默老師 

2022 11/15 17:45
1借,庫存現(xiàn)金3000
貸,銀行存款3000
2借,管理費用200
貸,庫存現(xiàn)金200
3借,在途物資50000
應(yīng)交稅費~增值稅進(jìn)項6500
貸,銀行存款56500
4借,原材料50000
貸,在途物資50000
5借,管理費用980
庫存現(xiàn)金20
貸,其他應(yīng)收款1000
6借,銀行存款113000
貸,主營業(yè)務(wù)收入100000
應(yīng)交稅費~增值稅銷項13000
7借,財務(wù)費用420
貸,應(yīng)付利息420
8借,制造費用2000
管理費用1800
貸,累計折舊3800

小默老師 

2022 11/15 17:45
感謝同學(xué)的五星好評一下

84785046 

2022 11/15 17:47
老師這個是要寫憑證吧

84785046 

2022 11/15 17:49
題目寫了呀 是要憑證不是借貸

小默老師 

2022 11/15 17:51
同學(xué),你根據(jù)我的分錄分別填入到記賬憑證中
