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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師有加計(jì)抵減 這個(gè)分錄我做的對(duì)不



你好;? ?不對(duì)哈 ; 先分別把銷(xiāo)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅分別結(jié)轉(zhuǎn) ;然后 貸方的未交增值稅體現(xiàn) ; 繳納做 :借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸其他收益;? 銀行存款? ?
2022 11/18 09:57

84785029 

2022 11/18 10:00
老師關(guān)于增值稅的完整分錄可以給我一份嗎

meizi老師 

2022 11/18 10:00
如果是一般納稅人 銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是,
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。
同時(shí),
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。
次月繳納:借?
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款 、其他收益? ?
??
