問題已解決
老師,我們公司之前收到發(fā)票,現(xiàn)在因為質(zhì)量問題叫人家少了點價錢,發(fā)票之前我已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在想沖紅部分發(fā)票好平賬,那我現(xiàn)在申請紅字信息表,下個月報稅的時候這個進(jìn)項稅怎么處理



你好,咱現(xiàn)在申請了紅字信息表,下個月報稅的時候,他要把紅字發(fā)票開給我們,我們直接填在增值稅申報表表二里面,有一個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出里面就可以的。
2022 11/18 15:45
