問題已解決
老師 公司本部人員派遣到其他公司,工資及社保都是由其他公司支付,但是打到我們單位由我們支付,請問怎么做賬



你好,你給對方開的是勞務(wù)派遣的發(fā)票嗎?如果是的話做這個
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費——簡易計稅(小規(guī)模納稅人:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅)
2、支付工資、社保費及公積金
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
——社保費及公積金
貸:銀行存款
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
其他應(yīng)付款——社保費及公積金(個人部分)
3、結(jié)轉(zhuǎn)工資
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
——社保費及公積金
4、差額減除
借:應(yīng)交稅費——簡易計稅(小規(guī)模納稅人:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅)
貸:主營業(yè)務(wù)成本
2022 11/21 11:40
