問題已解決
老師,你好,請教個問題!本月材料驗收入庫,款未付,但是本月要核算成本這些,所以怎么賬務(wù)處理?



借原材料貸應(yīng)付賬款領(lǐng)用,
借生產(chǎn)成本貸原材料
完工入庫之后再結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品。
2022 11/22 14:26

84784993 

2022 11/22 14:46
好的,但是本月也有銷售收入,要暫估原材料入庫,暫估結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,暫估結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品?

郭老師 

2022 11/22 14:46
對的,是的,需要這么做。

84784993 

2022 11/22 14:51
那次月沖回的賬務(wù)處理怎么做呢

郭老師 

2022 11/22 14:54
倒著往前坐就可以
借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)
貸庫存商品,負數(shù)
借生產(chǎn)成本貸庫存商品,借原材料貸生產(chǎn)成本,借應(yīng)付賬款貸原材料。
