問題已解決
小規(guī)模納稅人,我們之前的賬是代賬公司做的,有很多員工的報(bào)銷被代賬公司拆開了,現(xiàn)在調(diào)整的話,是直接做反向分錄就可以了嗎(已跨年)



你好,把錯的紅沖,然后再做正確的就行。
2022 11/23 09:26

84785027 

2022 11/23 10:17
老師好,因?yàn)轭愃频腻e賬比較多,年底比較多的處理會有什么風(fēng)險嗎,主要是不想再跨一年了

玲老師 

2022 11/23 10:19
您好,您發(fā)現(xiàn)錯的可以更正。這個可以更正的,沒事兒。

84785027 

2022 11/23 16:09
再麻煩問一下,那如果是跨年的成本發(fā)票,原本的賬面掛賬分錄是,借:應(yīng)付賬款-xx公司,貸:銀行存款,現(xiàn)在收到發(fā)票了要怎么調(diào)整呢

玲老師 

2022 11/23 16:19
借成本費(fèi)用。貸應(yīng)付賬款。

84785027 

2022 11/23 17:13
好滴,謝謝

玲老師 

2022 11/23 17:45
?你好同學(xué):
不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??!
