問題已解決
老師,我們收到去年的進項紅沖專票,賬務要怎么處理呢



你好,當時的分錄怎么做的?還需要重新開的。
2022 11/23 10:25

84784955 

2022 11/23 10:32
我們是購買方,對方給我們開了負數(shù)發(fā)票

郭老師 

2022 11/23 10:33
借應付賬款,貸庫存商品、應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。

84784955 

2022 11/23 10:34
跨年了,不用以前年度損益調(diào)整?

郭老師 

2022 11/23 10:36
之前問你當時分錄怎么做的?你銷售出去了嗎?結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎?

郭老師 

2022 11/23 10:36
涉及到損益類的科目,用以前年度損益調(diào)整。
