問題已解決
收到發(fā)票, 未支付怎么做帳?



借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:應付賬款
2022 11/30 18:42

84785023 

2022 11/30 18:47
發(fā)現(xiàn)前會計支付時的會計分錄是:借:其他應收賬 貸:銀行存款,不明白?

劉艷紅老師 

2022 11/30 18:48
他這樣做是錯的,又沒用銀行付款,

84785023 

2022 11/30 18:59
她是收到發(fā)票時:借:主營業(yè)務(wù)成本貸:其他應收賬。 支付時:借:其他應收賬 貸:銀行存款,可以這樣做賬嗎?

劉艷紅老師 

2022 11/30 19:00
一般是用其他應付賬款,但用其他應收賬也是可以的。

84785023 

2022 11/30 19:32
一個應收,一個應付!都不同呀,怎么能用

84785023 

2022 11/30 19:33
其他應收款的借方有100萬,能代表我要有¥100萬要收回來嗎?

84785023 

2022 11/30 19:36
其他應收款借方有100萬,貸方無金額,是不是表示我有1,00萬要收回來

劉艷紅老師 

2022 11/30 19:37
其他應收是資產(chǎn)類的,是指?先收到了再沖銷,其他應付是指還沒付的,他可能是理解成先付了
