問題已解決
算增值稅是拿銷項減進(jìn)項嗎?



學(xué)員您好,是的,對的應(yīng)交增值稅=當(dāng)月銷項-當(dāng)月進(jìn)項-上月留抵-預(yù)交稅款
2022 12/02 15:11

84785001 

2022 12/02 15:17
9月進(jìn)項稅是128692.81,銷項稅是169737.36,增值稅應(yīng)該是41044.55吧?那為什么財務(wù)軟件里計提和繳納的附加稅都是580.35呢?乘12% 不對呀

易 老師 

2022 12/02 15:31
同學(xué)您好,財務(wù)軟件不一定是一致的, 要查明差異原因才能按原因進(jìn)行處理的

84785001 

2022 12/02 15:35
財務(wù)軟件算的應(yīng)該是對的,因為是根據(jù)繳費的數(shù)額算的。交完費再做的計提,可是為什么和自己的算法不一致呢

易 老師 

2022 12/02 15:52
要逐筆核對才能找到差異的
