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問(wèn)題已解決

遞延所得稅資產(chǎn)的確認(rèn)應(yīng)以未來(lái)期間可能取得的應(yīng)納稅所得額為限。這句話怎么理解。比方說(shuō)銀行企業(yè),每年都會(huì)確認(rèn)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備,實(shí)際未發(fā)生損失。假如年末稅前利潤(rùn)1000萬(wàn)元,全年計(jì)提減值準(zhǔn)備800萬(wàn),然后已經(jīng)預(yù)繳企業(yè)所得稅500萬(wàn)元,在年末是否還需要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)。

84784961| 提問(wèn)時(shí)間:2022 12/04 19:47
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好!稍等,老師正在寫
2022 12/04 19:47
丁小丁老師
2022 12/04 19:50
就是遞延所得稅資產(chǎn)現(xiàn)在確認(rèn)的金額最大不能超過(guò)預(yù)計(jì)的應(yīng)納稅所得額, 年末要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)=8000萬(wàn)乘以25%=2000萬(wàn),因?yàn)轭}目未告知未來(lái)可以取得的應(yīng)納稅所得額,所以不能確定遞延所得稅資產(chǎn)的具體金額會(huì)不會(huì)有變動(dòng)
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