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問(wèn)題已解決

老師,第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí)候研發(fā)加計(jì)扣除這部分費(fèi)用按管理費(fèi)用中的研究費(fèi)用加計(jì)扣除填列。在來(lái)年所得稅匯算清繳的時(shí)候還可以在加計(jì)扣除100%嗎?

84785032| 提問(wèn)時(shí)間:2022 12/05 14:28
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 還可以的
2022 12/05 14:29
84785032
2022 12/05 14:30
也就是按200%加計(jì)扣除嗎?
小菲老師
2022 12/05 14:32
同學(xué),你好 是的,100的費(fèi)用,扣除200
84785032
2022 12/05 14:36
沒(méi)有形成無(wú)形資產(chǎn)也是200%?
小菲老師
2022 12/05 14:38
同學(xué),你好 對(duì)于你公司發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用,未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益的,在按規(guī)定據(jù)實(shí)扣除的基礎(chǔ)上按照實(shí)際發(fā)生額的100%在稅前加計(jì)扣除;形成無(wú)形資產(chǎn)的,在按照無(wú)形資產(chǎn)成本的200%在稅前攤銷(xiāo)?!?/div>
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