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問題已解決
老師您好,這個(gè)是一般納稅人11月增值稅的申報(bào)表,金額4048.22是10月份應(yīng)納稅額,已經(jīng)交過稅了,11月沒有進(jìn)銷項(xiàng)的發(fā)票,不需要計(jì)算增值稅,為什么這個(gè)4048.22的金額還會(huì)出現(xiàn)在11月的申報(bào)表上呢



你好,25蘭,這個(gè)是根據(jù)上一個(gè)月的應(yīng)補(bǔ)稅款來的,然后你如果是正常交稅的,30欄填寫和25藍(lán)一樣的就可以的,這個(gè)不影響你交稅,這個(gè)填寫是正確的。
2022 12/06 15:05
