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問(wèn)題已解決

老師,這個(gè)增值稅報(bào)表有點(diǎn)不明白,為什么未繳納稅額,和本期應(yīng)該繳納的稅額不一致?我理解是還有稅款沒(méi)有繳納啊

84785041| 提問(wèn)時(shí)間:2022 12/07 15:38
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你是正常交稅的企業(yè)嗎?如果是的話,你這個(gè)30蘭應(yīng)該和25藍(lán)一樣的。
2022 12/07 15:40
郭老師
2022 12/07 15:40
25欄自動(dòng)出來(lái)的是上一個(gè)月的應(yīng)補(bǔ)稅款。
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