問題已解決
上年度出口退稅掛在了借方,這個月實(shí)際收到了出口退稅的錢怎么調(diào)賬



你好
當(dāng)時分錄怎么做的
2022 12/07 19:13

84785040 

2022 12/07 19:16
之前的會計只是錄入了起初余額呢?

郭老師 

2022 12/07 19:18
應(yīng)交稅費(fèi)出口退稅是借方余額嗎?你看一下是不是這個一個。

84785040 

2022 12/07 19:25
它那邊是貸方,所以我很納悶掛借方退稅才會平賬啊!

郭老師 

2022 12/07 19:30
那你現(xiàn)在修改一下其他應(yīng)收款貸利潤分配未分配利潤,然后收到的時候借銀行存款貸其他應(yīng)收款。

84785040 

2022 12/07 19:47
出口退稅不用去動它嗎?

郭老師 

2022 12/07 19:54
不用
這個結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅

84785040 

2022 12/07 21:47
怎么轉(zhuǎn)分錄怎么做

郭老師 

2022 12/07 21:48
借應(yīng)繳稅費(fèi)出口退稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅
進(jìn)項也是結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅、
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項
就沒有余額了

84785040 

2022 12/07 21:50
我們企業(yè)是做進(jìn)出口外貿(mào)的也一樣適用嗎?

郭老師 

2022 12/07 21:52
你好是的
就是這么做的

84785040 

2022 12/07 22:04
那我應(yīng)該怎么理解這個出口退稅結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅呢?

郭老師 

2022 12/07 22:14
借應(yīng)繳稅費(fèi)出口退稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅
進(jìn)項也是結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅、
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項
結(jié)轉(zhuǎn)到這里就沒有余額
你還交稅?
不交稅咋結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅

84785040 

2022 12/07 22:20
能說的通俗易懂一點(diǎn)嘛

郭老師 

2022 12/07 22:24
就是你的銷項進(jìn)項月末結(jié)轉(zhuǎn)嗎?你結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目里面,應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個是過渡的科目
你平時的銷項和進(jìn)項
你看下分錄怎么結(jié)轉(zhuǎn)的。

84785040 

2022 12/07 22:27
我這外貿(mào)公司不開發(fā)票的,沒有銷項稅額

郭老師 

2022 12/07 22:45
轉(zhuǎn)出未交增值稅是一個過渡的科目,
你的銷項、進(jìn)項、進(jìn)項轉(zhuǎn)出、出口退稅都是結(jié)轉(zhuǎn)到這個科目里面的。
