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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,我們公司現(xiàn)在才開(kāi)始建賬(做內(nèi)賬),現(xiàn)在能有的數(shù)據(jù)只有銀行存款,應(yīng)收應(yīng)付,預(yù)收預(yù)付,我按照月底的銀行和應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付這些數(shù)據(jù)填在了期初上,但現(xiàn)在資產(chǎn)顯示我期初數(shù)不等于所有者權(quán)益,這個(gè)我要怎么做才能做平呢



您好
資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益
請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表左邊金額大還是右邊金額大
2022 12/08 22:05

84785010 

2022 12/08 22:09
左邊的大 老師

bamboo老師 

2022 12/08 22:11
才開(kāi)始建賬 怎么就有期初數(shù)跟期末數(shù)?不是應(yīng)該只有期初數(shù)嗎 ?

84785010 

2022 12/08 22:14
我是現(xiàn)在才在做10月的賬 期初數(shù)我是用的銀行賬單上收的之前的欠款作為期初數(shù)的 當(dāng)期的我就做在當(dāng)期了

84785010 

2022 12/08 22:16
銀行我就用的9月底10初的數(shù)據(jù)作為期初

bamboo老師 

2022 12/08 22:18
那您建賬好后 啟用賬套了嗎 已經(jīng)開(kāi)始做10月份的賬了?
不是應(yīng)該期初數(shù)據(jù)錄入后 試算平衡 然后啟用賬套 再開(kāi)始做賬嗎

84785010 

2022 12/08 22:21
之前只有銀行的期初 我是邊做10月的賬邊加的期初 比如有一筆上月的款項(xiàng)本月收到 我就去期初加了這一筆款項(xiàng) 這月做這筆款的時(shí)候就巴把賬做平了 我是第一次建賬 也沒(méi)人教怎么做 那老師我現(xiàn)在要怎么辦呢

bamboo老師 

2022 12/08 22:38
應(yīng)該是把期初數(shù)據(jù)錄入 試算平衡 啟用賬套后
然后再根據(jù)10月份的業(yè)務(wù)做分錄

84785010 

2022 12/08 22:40
那現(xiàn)在我10月的賬都已經(jīng)做完了 有什么辦法能把資產(chǎn)負(fù)債表做平嗎 另外老師 我只有應(yīng)收和銀行 其他的都沒(méi)有 那建賬的時(shí)候期初也是不平的啊?

bamboo老師 

2022 12/08 22:42
差額部分可以填其他應(yīng)付款科目的
現(xiàn)在您期初還可以錄入數(shù)據(jù)嗎

84785010 

2022 12/08 22:44
還可以錄

bamboo老師 

2022 12/08 22:44
那您左邊大于右邊 把差額填在其他應(yīng)付款里面
