問題已解決
公司購買福利用品,開的增值稅專用發(fā)票,我做分錄借:管理費用-福利費10 應交稅費-應交增值稅(進項稅費)1.7 貸: 現(xiàn)金11.7借:管理費用 1.7 貸 :應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)1.7月底,要把進項稅額轉出轉到未交增值稅嗎? 借 :應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)1.7 貸:應交稅費-未交增值稅1.7



借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬-福利費
借;應付職工薪酬-福利費 貸;銀行存款等科目
你好,直接計入費用就是了,而不是開始抵扣,后面又轉出
2017 07/11 13:52

84784992 

2017 07/11 14:01
增值稅專用發(fā)票如果不認證的話,就會形成滯留票
我如果認證了,分錄不做進項稅額的話,帳上跟申報表上的進項稅額數(shù)據(jù)對不上呢

鄒老師 

2017 07/11 14:01
你好,不是所有專用發(fā)票都必須認證抵扣的

84784992 

2017 07/11 14:04
老師,我已經(jīng)認證了,怎么辦呀?

鄒老師 

2017 07/11 14:06
認證了就需要按上面做轉出了

84784992 

2017 07/11 14:07
老師,做了進項稅額轉出,月底,要把進項稅額轉出轉到未交增值稅嗎?
借 :應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)1.7
貸:應交稅費-未交增值稅1.7

鄒老師 

2017 07/11 14:08
你好,是的,轉到未交增值稅,然后繳納就是了
