問題已解決
老師,請假下,我們公司給生產(chǎn)制造米廠做抖音賬號運營,對方公司每個月給我們1萬服務費,另外給價值1萬的香米,公司收到米怎么做賬,開票給別個啊



你好,那你這個大米是怎么準備處理的?
2022 12/14 10:17

84785035 

2022 12/14 10:21
我們收到大米也沒用,只能到時送客戶送員工

84785035 

2022 12/14 10:22
暫時全部堆放在倉庫

郭老師 

2022 12/14 10:22
你好,借周轉(zhuǎn)材料貸應收賬款。送給職工的做福利費,如果是給客戶的做招待費。

84785035 

2022 12/14 10:25
是不是還有一筆分錄沖應收賬款啊

郭老師 

2022 12/14 10:29
確認收入,借應收賬款貸主營業(yè)務收入,應交稅費。

84785035 

2022 12/14 10:29
老師,我是小規(guī)模,是不是還需要開1萬香米的發(fā)票給那個制造廠
借:應收帳款1萬
? ?貸:主營業(yè)務收入1萬
借:周轉(zhuǎn)材料1萬
? ?貸:應收帳款1萬
送職工的話:
借:管理費用-福利費
貸:周轉(zhuǎn)材料
送客戶的話:
借:管理費用-招待費
?貸:周轉(zhuǎn)材料

84785035 

2022 12/14 10:30
是不是可以把周轉(zhuǎn)材料科目改成庫存商品

郭老師 

2022 12/14 10:32
可以可以這么做的。
