問題已解決
老師,你看看哪里有問題啊,怎么報(bào)不過去啊



你好;? ?你這個280元是一般納稅人抵減的;? 你是這個月才填寫抵減的嗎? ?
2022 12/15 12:45

84785040 

2022 12/15 12:46
不是,一直有,之前一直拿報(bào)稅盤報(bào),沒出現(xiàn)過這個情況

meizi老師 

2022 12/15 12:48
你好;? 你之前申報(bào)的時候? 是不是留底了280元; 你本期報(bào)的時候 在本期實(shí)際抵減金額里面去寫280 來抵減你的增值稅即可? ?

84785040 

2022 12/15 13:08
但是我不用抵減啊,留著以后用啊,你這么填不就白填了嗎

meizi老師 

2022 12/15 13:14
你好;? 你這次申報(bào)只有即征即退的? 增值稅產(chǎn)生; 其他的沒有產(chǎn)生; 那你就留底即可了 ; 你 23欄次的金額 要與你 減免表的數(shù)據(jù)要 一致哈;? ??
