問(wèn)題已解決
已報(bào)過(guò)11月的稅,怎樣更正增值稅申報(bào)表,要加上不開票收入部分!直接在原來(lái)的表加上不開票部分,再申報(bào)嗎?還是只申報(bào)不開票部分



你好,同學(xué),直接在原來(lái)的表加上不開票部分,再申報(bào)是這樣的,
2022 12/15 16:54

84785042 

2022 12/15 16:55
不會(huì)重復(fù)扣款是嗎?

84785042 

2022 12/15 16:55
申報(bào)過(guò)一次,扣過(guò)一次款了

84785042 

2022 12/15 16:57
再全部收入申報(bào),不會(huì)重復(fù)扣款吧?

venus老師 

2022 12/15 17:05
你好,不會(huì)重復(fù)扣款的
