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請問,老師,當(dāng)月沒有增值稅沒有預(yù)繳金額,但是當(dāng)期有預(yù)繳,我填寫了表四,當(dāng)期抵扣金額,這個金額下個月還能抵扣嗎?



同學(xué)你好
這個可以抵扣的
2022 12/16 10:12

84785017 

2022 12/16 10:14
請問,老師這個預(yù)繳金額,下個月還能用嗎?

樸老師 

2022 12/16 10:23
同學(xué)你好
這個可以用的
可以抵減

84785017 

2022 12/16 10:26
因為11月份,我們用這個預(yù)繳,沒有抵減,不知道12月份還能不能用?還有,老師,能問一下,11月份為什么不能抵減嗎?

樸老師 

2022 12/16 10:30
你是同一個項目的才可以

84785017 

2022 12/16 11:12
就是,我即增即退項目有增值稅,抵扣不了

樸老師 

2022 12/16 11:13
這個你得申請退稅

84785017 

2022 12/16 11:31
是,這個申報退稅,是怎么申報呢?

樸老師 

2022 12/16 11:36
你要申請退稅就不能抵扣的

84785017 

2022 12/16 11:53
你這退稅是指退的留底嗎?預(yù)繳這個也包括嗎?

84785017 

2022 12/16 11:54
如果不退,以后可以抵扣嗎?

樸老師 

2022 12/16 12:01
同學(xué)你好這個你要申請退
