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問(wèn)題已解決

老師,我們2021年的賬有錯(cuò)誤,匯算清繳2022年5月份之前沒(méi)有發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在2022年12月份發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在去調(diào)整,是用紅沖的方式嗎,把錯(cuò)誤的紅沖,再寫(xiě)正確的分錄?以前年度損益調(diào)整主要調(diào)整哪些科目

84785033| 提問(wèn)時(shí)間:2022 12/16 16:27
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
把錯(cuò)誤的紅沖,再寫(xiě)正確的分錄,可以。
2022 12/16 16:27
84785033
2022 12/16 16:28
什么情況下使用以前年度損益調(diào)整呢
文文老師
2022 12/16 16:30
涉及以往年度的損益類(lèi)科目的調(diào)整
84785033
2022 12/16 16:49
好的,謝謝老師,如果是以前的無(wú)票收入,就是對(duì)方?jīng)]有問(wèn)我們要發(fā)票,我們也沒(méi)開(kāi),一直在應(yīng)收賬款上面掛著,做無(wú)票收入的話,是不是就按正常的 借:應(yīng)收賬款 貸 主 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額就可以
文文老師
2022 12/16 16:56
是的,無(wú)票收入的話, 就按正常的 借:應(yīng)收賬款 貸 主 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額就可以
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