問題已解決
你好老師,請(qǐng)問平時(shí)計(jì)提增值稅分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 請(qǐng)問年底了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))或(銷項(xiàng)),需要做什么分錄嗎?



借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2022 12/21 14:14

84785041 

2022 12/21 14:22
可以這樣嗎?分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))

郭老師 

2022 12/21 14:24
可以的可以這么做的。
